Amazon E-commerce 3 minuty

Czym dokładnie jest VAT-OSS?

Rynek e-commerce stale się poszerza. Nic dziwnego, że sprzedawcy internetowi coraz chętniej wchodzą ze swoją sprzedażą również na inne rynki Unii Europejskiej, aby jeszcze bardziej zwiększać swoje obroty.

Jednak, gdy sprzedawcy chcą rozszerzyć ofertę na inne kraje Unii Europejskiej, zostają objęci nowymi obowiązkami podatkowymi, które muszą wypełniać. Od 1 lipca 2021 roku jest to prostsze. Dlaczego? Od tego czasu wszedł w życie tzw. pakiet VAT dla e-commerce, który nieco upraszcza przepisy rozliczania podatku dla sprzedawców międzynarodowych. Stało się to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS.

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS One-Stop-Shop to procedura, która polega na uproszczonym rozliczeniu podatku VAT dla przedsiębiorców sprzedających m.in. towary i usługi cyfrowe przez internet w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że skorzystanie z tego systemu jest dobrowolne i można przystąpić do niego z własnej woli.

Kto może skorzystać z VAT OSS?

Podatnik z siedzibą firmy w jednym z krajów UE niezaklasyfikowany jako dostawca, dokonujący transakcje WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) lub świadczenia usług dla niepodatników państw członkowskich UE, gdzie nie posiada siedziby działalności gospodarczej.

Podatnik nieposiadający siedziby firmy w jednym z krajów UE realizujący WSTO.

Operatorów elektronicznych interfejsów (mających siedzibę w UE lub poza UE) ułatwiających dostawę towarów (tzw. uznani dostawcy) dokonujących:

Jaki jest limit sprzedaży?

VAT OSS zmniejsza i ujednolica progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii, na ten moment limit wynosi 10 tys. euro wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku.

Co wliczane jest do limitu?

Wartość dostaw towarów sprzedawanych konsumentom z innych państw Unii Europejskiej

Wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tak zwane usługi TBE) świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o VAT, przedsiębiorca ma możliwość rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to dokonano dostawy, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży w wysokości 10 tys. euro.

Dla sprzedawców mających siedzibę działalności w Polsce właściwym miejscem rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W celu rejestracji do procedury VAT OSS niezbędne jest wypełnienie kilku dokumentów i przesłanie ich do urzędu skarbowego. Od 1 kwietnia 2021 r. zgłoszenia dokonywać można za pośrednictwem platformy na stronie podatki.gov.pl.

Jak wpływa procedura VAT OSS na sprzedawców Amazon?

W dalszym ciągu to sprzedawca jest odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich zobowiązań podatkowych w krajach, z których i do których dostarcza/wysyła swoje towary.

Z pewnością wprowadzenie systemu VAT OSS wpłynęło na to, że rozliczanie podatku jest dużo prostsze. W szczególności dotyczy to osób, które prowadzą sprzedaż wysyłkową w modelu FBM, czyli samodzielnie realizują zamówienie. W tym przypadku wystarczy, że sprzedawca zarejestruje się do ogólnego VAT OSS, a nie będzie musiał rejestrować się do VAT w każdym kraju nabywcy.

Czy warto skorzystać z VAT OSS?

Jeśli chcemy rozpocząć sprzedaż międzynarodową na terenie Unii Europejskiej i nie chcemy martwić się jak odpowiednio rozliczyć podatek, skorzystanie z procedury VAT OSS może okazać się zbawienne dla sprzedawców e-commerce. VAT OSS pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz pieniędzy, ułatwiając nam rozliczanie należnych podatków bez względu na kierunek wysyłanych przez nas towarów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku warto skorzystać z VAT OSS, skontaktuj się z nami.